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按照2024年度内部审计实施方案的要求,沧盐集团扎实推动内部审计工作,于5月12日顺利完成10个子公司、1个农场2024年度审计和两个子公司主要负责人离任审计工作。
为科学、顺利完成审计工作,集团公司提前谋划,全面部署,对2025年度审计工作作出安排并提出要求。审计部门根据工作实际,制定审计工作方案和具体计划,对审计流程进一步规范,有效推进经济责任审计全覆盖。
本次审计坚持任中经济责任审计与离任审计并重原则,加强对原始凭证、记账凭证、分类账簿、工作台账、财务报表、合同、招投标文件、询比价报告、规章制度、会议纪要和佐证材料等相关资料的严格审核,对疑点、难点、堵点随时召开专题例会,对相关责任人及相关人员进行个别谈话,分析研判相关事项的合理性、合法性和合规性。
审计、财务、基建设备等部门联合开展现场审计,对存货、固定资产进行盘点,对办公场所、生产车间、仓库、建设项目现场情况进行实地查看核实,并对是否存在积压或临期过期物资、报废固定资产、闲置房屋等情况进行重点关注,确保账实相符、账账相符和实物资产的真实性。
目前,审计部门已对发现的问题归类整理,并下发了相关审计问题清单,督促相关单位限期整改,确保问题在规定时间内销号清零,及时防范和化解经营风险。
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